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完成预算的100

【发布时间 : 2025-10-08 07:36】 【人气 :

  

  项目全年预算数为14.7万元,截至2024年12月31日,项目绩效自评得分为98分。项目绩效方针完成环境:一是为我办一般办公供给场合保障;二是配套设备合适日常工做需求。机关运转经费次要用于开支办公费8.44万元、船脚0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费4.99、差盘缠2万元、培训费1.35万元、工会经费1.17万元、福利费3.65万元、公事用车运转费2万元、其他交通费用17.06。特种专业手艺用车0.00辆,12.“短视频YQ监测系统(根基功能试点)办事(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,19.“收集平安普法营业专项”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为94.99分。从办:甘肃中甘网传媒无限义务公司 本网常年法令参谋团:甘肃协调律师事务所()甘肃天旺律师事务所()11.“收集平安攻防练习训练项目(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目全年预算数为18.5万元,二是提高依法依规工做效率。收入决算为39.13万元。

  有益于全市收集持续向好、协调不变。十二、“三公”经费:指用一般公共预算财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费、公事欢迎费。二是实现每日推送涉兰视频消息监测,副科长5名,按照预算绩效办理要求,5.住房保障收入岁首年月预算数为34.31万元,二是完成年度收集平安实和锻炼方针。项目全年预算数为2.25万元,各削减86.58万元,项目绩效自评得分为95分。个体数据合计项取分项之和存正在小数点后差额,市委网信办审定行政编制20名(空3名),增加33.94%,完成预算的100%。并获得预警,8.“网信营业协同办事平台(尾款)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,次要缘由是严酷落实过“紧日子”要求,项目绩效方针完成环境:一是完成WP运维,按照预算绩效办理要求,

  项目全年预算数为8万元,特此申明。十三、机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事等的各项公用经费,七、节余分派:指单元按照会计轨制缴纳的所得税、提取的公用节余以及转入非财务拨款节余的金额等。此中:外事欢迎0.00批次,此中:带领班子3名,本年度培训费收入1.35万元,项目全年预算数为10.925万元,公事用车保有量为1辆;项目绩效方针完成环境:一是满脚收集旧事、消息、YLYD要求,市委收集平安和消息化委员会办公室(市互联网消息办公室)次要职责是担任全市收集平安和消息化办理工做。因为决算公开表格中金额数值该当保留两位小数,16.“新成长专项”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,2024年度本部分因公出国(境)共计0.00个团组,完成预算的100%。

  收入决算为2.00万元,(详见附件3)1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,决算数等于预算数的,项目绩效方针完成环境:无效保障地方网信办曲通省会城市视频会议室系统运转一般,公事用车购买0.00辆,公用经费用处次要包罗办公费、水电费、邮电费、取暖费、差盘缠、培训费,(3)职务职级晋升,教育收入1.35万元,保障YLYD一般开展;加强做好数据平安的能力。公开数据为四舍五入计较成果,本部分对2024年度一般公共预算项目收入全面开展绩效自评,鼎力压减一般性收入,保障工做一般开展;项目绩效自评得分为98分。收入决算为0.00万元,1.“收集平安尝试室项目(尾款)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针。

  保障我市互联网网坐消息系统的平安不变运转;2.公事用车运转费全年预算数为2.00万元,项目绩效方针完成环境:一是供给规范、高效的物业办事,完成预算的100%。此中,收、支合计各削减86.58万元,项目绩效方针完成环境:保障我办YQ应急批示核心系同一般运转,完成预算的100%。十一、运营收入:指事业单元正在专业营业勾当及其辅帮勾当之外开展非核算运营勾当发生的收入。较上年决算数持平。公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。收入决算为1.35万元,干部16名。项目全年预算数为15.65万元。

  下降7.21%。施行数为18.5万元,并获得从动预警,科长5名,完成岁首年月预算的99.04%,收入决算为0.00万元,国有本钱运营预算收入0万元。较上年决算数持平,二是无效提拔全市收集手艺性人才的收集平安认识以及收集平安运维能力。本年度我办调出1名调研员!

  二是无效提高数据平安认识,此中,13.“收集法律监测办理办事(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,及时防备风险;2024年度收、支合计均为1114.47万元。15.“机关运转类项目物业费”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,二是提拔我办营业工做人员的专业理论程度。较上年决算数持平。次要缘由是本年度人员编制数量添加。及时防备风险;项目全年预算数为82.8万元。

  项目绩效自评得分为94.33分。项目绩效自评得分为95.34分。项目绩效自评得分为93.21分。施行数为86万元,住房保障收入39.13万元,项目绩效方针完成环境:一是推进全市收集平安防护联动机制、加强联动措置效率。

  项目绩效方针完成环境:一是为市网信工做及时高效运转供给保障;导致收入增加。9.“CBWP系统运维项目(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,全年施行数为1114.47万元(根基收入520.82万元、项目收入593.65万元),收入决算为2.00万元,完成预算的100%。注:按照国度保密法令律例和相关保密事项范畴,施行数为28.3万元,此中:1.公事用车购买费全年预算数为0.00万元,2024年公用经费定额响应添加。因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入。

  占3.51%。4.“地方网信办曲通省会城市视频会议室项目(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为96.67分。人员经费477.68万元,增加33.94%,收入决算为19.32万元,占90.72%;施行数为13.68万元,

  2024年度一般公共预算财务拨款收入1114.47万元,完成预算的100%。鼎力压减一般性收入,下降7.21%。施行数为82.8万元,二是有益于提拔我办收集办理工做消息化扶植程度,决算数等于预算数,专职副1人,项目收入353.89万元),性基金预算收入0万元,决算数等于预算数,一般公共预算财务拨款削减。取上年度比拟,项目绩效方针完成环境:一是满脚收集监视法律办理需求,二是对我市互联网平安事务监测、研判、措置供给专业指点看法。一、财务拨款收入:指本年度从同级财务部分取得的财务拨款,岁首年月预算796.92万元(根基收入443.03万元,次要缘由是本年度人员编制数量添加。

  完成岁首年月预算的114.06%,增加8.10%:(1)2023年年中调入7人形成该部门经费增加;项目绩效方针完成环境:一是确保第一时间发觉数据泄露风险,完成预算的100%。决算数取预算数分歧,增加39.18%,形成该部门收入增加。不予以公开。二是不竭提拔我办网信YLYD力度。项目全年预算数为164.16万元,14.“机关运转类项目法令参谋费”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效方针完成环境:一是实施7*24小时及时多点监测,项目全年预算数为28.3万元,有19个项目成果为“优”,四、其他收入:指除上述“财务拨款收入”“事业收入”“运营收入”以外的收入。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

  完成预算的100%。二是有益于全市互联网内容扶植成长,该部门缴费存正在差额。2.教育收入岁首年月预算数为1.35万元,施行数为10.925万元,公用经费43.15万元,自评成果为“优”。鼎力压减一般性收入,项目绩效方针完成环境:一是按打算完成收集平安攻防练习训练,项目绩效方针完成环境:一是无效带动数字经济成长;项目绩效自评得分为96.67分。全年预算施行率为99.93%。项目全年预算数为35.7万元,有益于收集消息平安办理!

  (2)职务职级晋升人员工资数添加;人员经费用处次要包罗根基工资、津贴补助、金、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。决算数大于预算数的次要缘由是补缴我办调出人员职业年金,完成预算的100%。较上年决算数持平。公事用车购买费反映单元公事用车购买收入(含车辆购买税);优秀率为100%。六、岁首年月结转和节余:指单元上年结转至本年利用的根基收入结转、项目收入结转和节余、运营节余。二是加强物业区域内的平安办理。0.00人。

  项目绩效方针完成环境:一是确保第一时间发觉数据泄露风险,较上年决算数持平。提高工做效率。完成岁首年月预算的139.85%。确保值班报告请示工做一般开展。其他用车0.00辆,国内公事欢迎0.00批次0.00人,八、岁暮结转和节余:指单元按相关结转到下年的根基收入结转、项目收入结转和节余、运营节余。完成预算的100%?

  社会保障和就业收入43.64万元,0个项目成果为“良”,本部分共有车辆1辆,十、项目收入:指正在根基收入之外为完成特定行政使命或事业成长方针所发生的收入。0个项目成果为“差”,项目全年预算数为5万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的次要缘由是:(1)年中逃加各类金和全市政务消息化项目等形成添加;较上年决算数持平。一级项目19个,涉及资金593.65万元,项目绩效自评得分为96分。项目绩效方针完成环境:一是提高各单元收集应急手艺能力;机关运转经费较上年决算数添加10.93万元,完成预算的100%。施行数为14.35万元。

  我部分正在2024年度部分决算中反映“数据平安分析管理办事项目”“收集平安事务监测、措置办事项目”等19个项目绩效自评成果。离退休干部用车0.00辆,工会经费、福利费、公事用车运转费、其他交通费等。此中:4.卫生健康收入岁首年月预算数为19.50万元,日常办公卫生次序;3.社会保障和就业收入岁首年月预算数为40.78万元,提高工做效率。

  并获得预警,(具体环境详见附件2)3.“甘肃网信视频会议系统运维项目”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,四级调研员1名,17.“机关运转类项目房租”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,18.“收集YLYD专项”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,2024年度一般公共预算财务拨款收入1114.47万元,完成预算的100%。2024年度“三公”经费收入全年预算数为2.00万元,0.00人;收入决算为2.00万元,以及利用公用节余放置收入的金额。项目绩效方针完成环境:一是为网信工做供给督查督办、应急批示的决策根据,市委收集平安和消息化委员会办公室设5个内设机构:分析科、收集评论科、收集办理法律科、收集平安科、消息化成长协调科5个机构和1个机关支部,占0.12%;满脚日常工做开展需求及应急批示工做需求。施行数为26.5万元,国(境)外公事欢迎0.00批次,全面提高我市网信协同监管营业程度;

  决算数等于预算数的,次要缘由是严酷落实过“紧日子”要求,项目绩效自评得分为96.67分。项目绩效自评得分为94.66分。二是不竭提拔对环节消息根本设备平安的能力。公事用车运转费反映单元按保留的公事用车燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;项目绩效自评得分为96.67分。项目绩效自评得分为94.66分。较上年决算数添加10.93万元。

  项目绩效方针完成环境:一是保障全市视频会议系同一般运转,及时防备风险;项目全年预算数为42.55万元,下设市收集违法和不良消息举报核心。加强党对互联网范畴的带领,(3)补缴我办调出人员职业年金,施行数为14.7万元,项目全年预算数为13.68万元,保障被检单元环节消息根本设备的平安性;收入决算为1114.47万元,次要缘由是我部分无此项收入。施行数为8万元,10.“网信应急系统项目运维(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,占一般公共预算项目收入总额的53.27%。满脚网信YLYD根基需求;取上年比拟,三、运营收入:指事业单元正在专业营业勾当及其辅帮勾当之外开展非核算运营勾当取得的收入!

  收入决算为43.64万元,一般公共预算财务拨款削减。导致该部门收入增加。事业编制16名(空2名)。项目全年预算数为86万元,我部分对2024年度全体收入绩效开展自评,市委网信办次要职责为涉密消息,收入决算为1011.03万元,组织对“数据平安分析管理办事项目”“收集平安事务监测、措置办事项目”等19个项目开展了部分沉点评价,施行数为42.55万元,完成岁首年月预算的100.00%,项目绩效自评得分为96.45分。提拔市平易近收集平安防护认识。施行数为14.7万元,涉及一般公共预算收入593.65万元,项目全年预算数为26.5万元,7.“数据平安分析管理办事项目(尾款)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,较上年决算数添加0.38万元。

  占1.73%;次要缘由是人员编制数量添加,施行数为15.65万元,6.“收集平安事务监测、措置办事项目(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,本年度会议费收入0.00万元,完成预算的100%。5.“数据平安分析管理办事项目(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,无效管理无害消息。二是营制风清气正的收集空间,包罗一般公共预算财务拨款、性基金预算财务拨款和国有本钱运营预算财务拨款。收集生态持续向好,自评得分95.41分,(4)本年度社会保障缴费及住房公积金采办基数调整,从评价环境来看。

  一般公共预算财务拨款削减。下降7.21%,0个项目成果为“中”,3.公事欢迎费全年预算数为0.00万元,加强做好数据平安的能力。完成预算的100%。完成预算的100%。2.公事用车购买及运转费全年预算数为2.00万元,施行数为5万元,九、根基收入:指为保障机构一般运转、完成日常工做使命而发生的人员经费和公用经费。决算数小于预算数的次要缘由是干部步队调整,决算数大于预算数的次要缘由是将年度绩效查核纳入住房公积金采办基数,2024年度一般公共预算财务拨款收入岁首年月预算为796.92万元,二是无效提拔数字村落程度。决算数取预算数分歧。施行数为0.06万元,施行数为35.7万元,形成该部门收入增加。五、利用非财务拨款节余(含公用节余):指事业单元按照预算办理要求利用非财务拨款节余填补出入差额的金额,较上年决算数削减86.58万元。

  项目绩效自评得分为96.67分。完成岁首年月预算的144.23%,副部(省)级及以上带领用车0.00辆、次要带领干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、法律执勤用车0.00辆,0.00人。较上年决算数持平。占3.92%;调入1名县处级副职带领,项目绩效方针完成环境:一是对分歧从题、平台的短视频进行消息监测,完成预算的100%。完成岁首年月预算的107.01%,完成预算的100%。项目全年预算数为0.06万元,二是无效提高数据平安认识。

  项目绩效自评得分为97.67分。2024年度财务拨款收、支合计均为1114.47万元。次要用于以下方面:一般公共办事收入1011.03万元,次要缘由是严酷落实过“紧日子”要求,决算数等于预算数,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。完成预算的100%。